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夏花花
于2022-10-08 15:53 發布 ??629次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-10-08 16:06
借預付賬款貸庫存商品、應交稅費、應交增值稅進項,轉出借庫存商品、應交稅費、應交增值稅進項貸預付賬款。
夏花花 追問
2022-10-08 16:10
老師,就做進項稅轉出就行了是吧
郭老師 解答
2022-10-08 16:13
對的,是的,是這么做的。
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我每次入賬進項稅額老是不平
答: 你好,你是不是沒有結轉到轉出未交增值稅。
廠房在建造的時候,進項稅額也要分六四比例進行分攤入賬嗎?
答: 你好,不需要,購入不動產才需要分兩年抵扣
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
上個月有張普票當成專票入賬了,做了進項稅,現在這個月要怎么處理這筆進項稅額啊?
答: 那就沖回之前做憑證按正確重新做賬就可以
17年12月份銷項為0進項稅額為10萬,同期做了轉出但沒入賬。現在跨年怎么入賬?
討論
我今年3月份的時候做了一部分不抵扣勾選的進項,那這一部分進項稅額應該怎么入賬
去年收到的專用發票,入賬時沒把進項稅入到待認證進項稅額,現在要認證稅額了,怎么去做這個分錄呢?
老師您好,對方開給我們的發票已經認證了,后來對方跨月紅沖,重新開的發票金額小于之前的,我應該怎么入賬?我直接做負數賬的話,賬面的進項稅額和系統的對不上了
老師,一些費用票價稅合計入賬了,現在我把之前價稅合計的費用票都 認證了,那么 現在這些進項稅額應該怎么分離出來?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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夏花花 追問
2022-10-08 16:10
郭老師 解答
2022-10-08 16:13