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Yolanda
于2022-09-28 13:55 發布 ??402次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-09-28 13:55
您好, 沒問題可以這么做的
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老師 請問一下我們留抵稅額每個月都可以申請退回來的?我這樣做分錄可以不?收到增值稅時 借:銀行 貸:未交增值稅
答: 您好, 沒問題可以這么做的
年末未交增值稅借方余額需要轉到留抵稅額里面嗎
答: 你好,這個沒有要求,沒有要求必須這樣做。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
本期進項4766.97 銷項4494.1 造成留抵稅額272.87元 我轉出未交增值稅的憑證分錄這樣做對嗎?
答: 對的
轉出未交增值稅為什么有余額,這余額也不是正確的留抵稅額,這是怎么回事?
討論
留底退稅分錄這么做借:應收留抵稅額退稅款貸:應交稅費—應交增值稅—留抵稅額退稅借:銀行存款,貸:應收留抵稅額退稅款。那未交增值稅不是有余額
老師,請問一下,進項留抵稅額抵減欠稅,借方:進項 紅字 貸方:未交增值稅紅字 ,期末結轉的時候應該怎么處理 因為進項留抵抵減欠稅的金額,申報表里面忘記填寫了,可以更正嗎?有沒有滯納金因為進項留抵抵減欠稅的金額,申報表里面忘記填寫了,可以更正嗎?有沒有滯納金
老師,請問一下,進項留抵稅額抵減欠稅,借方:進項 紅字 貸方:未交增值稅紅字 ,期末結轉的時候應該怎么處理 因為進項留抵抵減欠稅的金額,申報表里面忘記填寫了,可以更正嗎?有沒有滯納金
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東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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