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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-09-13 15:58

 你好;     不一致的話; 你之前做賬的總額 和你發(fā)票總額一致嗎   

春花秋實 追問

2022-09-13 16:12

不一致,做賬的還包含銀行短信費和利息費用 、年費,開的票就只有手續(xù)費

meizi老師 解答

2022-09-13 16:17

 你好;      那你就 讓對方紅沖了。  重新開票哈; 開具體明細; 不然你做賬和你實際發(fā)票不一致了   

春花秋實 追問

2022-09-13 16:22

老師我們之前一直沒有開過財務(wù)費用的發(fā)票,紅沖好麻煩呀

meizi老師 解答

2022-09-13 16:25

 你好 ;   那也得紅沖 ; 你因為發(fā)票明細沒有開清楚的  

春花秋實 追問

2022-09-13 16:48

老師我能不能要發(fā)票了呀

meizi老師 解答

2022-09-13 16:51

 你好;      要發(fā)票哈;  這個本身就得開發(fā)票給你們的  

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您好,對的。那是因為利潤表取數(shù)是取借方發(fā)生額,所以說,收到銀行利息時,借;銀行存款,借;財務(wù)費用-利息收入,負數(shù)。這樣處理,利潤表與賬就對起來了。
2018-02-25 18:16:07
你是軟件做賬嗎 是的話第二個借銀存借財務(wù)費用負數(shù)
2019-07-14 00:43:11
您好,銀行存款利息正確的分錄是,借銀行存款貸財務(wù)費用利息收入
2020-07-08 09:56:43
你好 你結(jié)轉(zhuǎn)損益 應(yīng)該是財務(wù)費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 最終財務(wù)費用借方是10 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是10就行了。 不需要你做利息收入和手續(xù)費之間的結(jié)轉(zhuǎn)的。
2020-02-10 10:32:13
你好,咱們支出的手續(xù)費是計入財務(wù)費用手續(xù)費。
2024-03-26 09:18:39
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