你好老師,我的一般納稅人有退稅,可是一直沒有多繳 問
你好,這個如果你不確定的話可以直接去稅務局讓他們幫你查。 答
有一批電腦我們閑置了,現在母公司正好缺電腦,我們 問
您好,按正常清理固定資產進行處理就可以。 答
老師你好!我們是生產型企業,采用一般貿易出口,請問 問
你好,這個你去年的業務需要退稅的話需要在4月底之前做好。 答
老師,就是我們是培訓學校,家長給了我們一筆交通費8 問
您好,這個錢給老師了,老師把錢給誰了呢? 答
老師好,我們有個項目是2024年簽訂的造價咨詢合同, 問
您好,實際業務是24年的話就可以做到24年, 24年:借成本費用200 貸其他應付款200(后附25年1月開的發票) 25年1月:借其他應付款200 貸銀行存款200 答

老師好!支付銀行手續費:借:財務費用_(手續費)貸:銀行存款 銀行利息收入:借:銀行存款 貸:_財務費用-利息
答: 你是軟件做賬嗎 是的話第二個借銀存借財務費用負數
老師你好,付款手續費 借:財務費用-手續費 20 貸:銀行存款 20結息 借:銀行存款 10 借:財務費用-利息收入-10結轉損益 借:本年利潤 10 借:財務費用-手續費-20 借:財務費用-利息收入10
答: 你好 你結轉損益 應該是財務費用結轉到本年利潤 最終財務費用借方是10 結轉到本年利潤是10就行了。 不需要你做利息收入和手續費之間的結轉的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,銀行手續費,每月有計提:借財務費用,貸銀行存款。同時每月有利息收入:借財務費用負數,貸銀行存款負數。賬上財務費用-銀行手續費有3300,財務費用-利息有3000,財務費用余額只有300。到了年底去銀行開手續費發票專票3300,如何入賬?
答: 你好; 你們計提的金額與你發票一致嗎? 你們 意思之前是含稅暫估。現在有專票進來要體現進項稅嗎?


春暖花開 追問
2019-07-14 00:43
郭老師 解答
2019-07-14 00:45
春暖花開 追問
2019-07-14 00:46
郭老師 解答
2019-07-14 00:48
春暖花開 追問
2019-07-14 00:50
郭老師 解答
2019-07-14 01:10