
期末結轉銷售成本時,是根據科目余額表的數據來填數據的嗎?是根據 庫存商品期末余額=期初借方余額 本期借方發生額-貸方發生額 這個公式得出來的余額填嗎? 還是只填本期的庫存商品借方發生額的數據?
答: 期末結轉銷售成本,是按銷售數量*單位成本結轉成本
我想問一下科目余額表本期發生額的借方表示庫存商品增加,貸方表示庫存商品出庫啊!比如反沖運費庫存商品減少5塊錢。那就記借:庫存商品 -5 可是月末結轉一沖這不借方又是0了啊!本來是8,沖了5。期末庫存數不應該是3嗎?這樣期末一結轉庫存數不還是8啊!
答: 你好 期初是0 本月購入8 沒有銷售出去期初加購入-銷售=8 如果期初0 本月購入8 購入-5 沒有銷售本月庫存0+8+(-5)=3
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,更換做帳軟件,科目余額表里的庫存商品里之前因名稱有點不一樣,導致分開錄了,現在發現同一款商品借方有數據,而貸方也有數據,可以直接把差額減掉再錄入期初余額嗎
答: 你好。可以的,可以和一起的。


何赫蒂 追問
2017-06-16 13:22
李愛文老師 解答
2017-06-16 13:44