請問中級財管任曉娟老師的基礎精講課怎么只更新 問
您好,這個是正在更新過程中,建議等等 答
我們是分公司,請問怎么做企業所得稅匯算清繳 問
你好分,分公司一般不需要自己做匯算。 答
老師,企業出租廠房給個人,企業已交房產稅,個人再出 問
是,個人再出租給企業,個人還要交房產稅 答
老師好 碰到個問題不知道怎么處理 我們公司23年6 問
如果24年賣的那24年不再填寫固定資產的明細了 答
老師,建筑業環保稅源采集怎么操作?有視頻嗎?2024年 問
https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/jmswysywfcmy_nsrxt_ysyzy/2024-10/28/content_447710e87b2644f684d7edb8c7e86ac1.shtml 參考這個,這個不是視頻,這是廣東電子稅務局的。 答

老師,7月收到1份發票空調,借:管理費用—辦公費9115,借:應交稅金—進項1185貸:其它應付款10300元。8月收到1張紅字票10300元,該怎么做賬呢?
答: 同學你好 原分錄負數紅沖
老師,7月收到1份發票空調,借:管理費用—辦公費9115,借:應交稅金—進項1185貸:其它應付款10300元。8月收到1張紅字票10300元,該怎么做賬呢?
答: 借其他應付款10300, 借管理費用-9115, 貸應交稅費應交增值稅進項轉出1185
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
2月的稅我已經算好3月3號交了,3月4號收到稅盤的費用票,我二月的賬是不是做借管理費用辦公費貸銀存,等我3月拿來抵扣的時候做借應交稅金進項,借管理負數
答: 同學你好 對的 這樣做就可以的
老師,購買金稅盤的分錄是借 管理費用-辦公費貸 現金月末結轉金稅盤減免稅借 應交稅費-應交增值稅(減免稅)貸 管理費用-辦公費這樣對嗎
稅控盤不可以直接做成 借:管理費用—開辦費 應交稅費—應交增值稅 貸: 庫存現金 嗎 ?非得做成 借:管理費用—開辦費 貸: 庫存現金借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 ?
稅控維護費一月做賬借管理費用辦公費貸現金,六月份抵扣了,借應交稅費減免稅貸管理費用辦公費,月底還需要結轉管理費用辦公費嗎?

