
老師,我們公司給自己員工交社保,是通過人力資源公司,把錢給他們?nèi)缓笏麄兘毁M(fèi),錢提前一個月打給他們,第二個月他們給我們開票,這個會計分錄怎么做?
答: 你好,第一月做往來處理 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:個稅 其他應(yīng)收款
人力資源公司,替客戶交社保時的會計分錄怎么做?
答: 借;其他應(yīng)收款?? 貸;銀行存款???????
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,我們是銷貨方,會計分錄如何做 我們是人力資源公司
答: 你好,你的收入應(yīng)該是27790。

