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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-12 15:16

就明上次“稅控盤升級抵減增值稅額”560元沒有抵,再會出現這個情況,多交560元的增值稅 
因此你只有通過減免560元才能還回來

李永芬 追問

2017-06-12 15:24

那我怎么做分錄呢?

李愛文老師 解答

2017-06-12 15:26

借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)   560 
貸:營業外收入——減免稅費  560

李永芬 追問

2017-06-12 15:31

@會計學堂--李愛文老師:她之前做的分錄未交增值稅就在借方,我如果再做一個借未交增值稅那我的增值稅期末借方余額豈不是越來越多?麻煩老師看看我的問題在回答好吧?

李愛文老師 解答

2017-06-12 15:34

你在每月結束時會做一張這個憑證 
一、 
借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 
借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 
貸:應勻稅費——應交增值稅(減免稅費) 
二、 
借:應交稅費——未交增值稅 
貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 
這樣你就將560元少交了

李永芬 追問

2017-06-12 15:38

@會計學堂--李愛文老師:我們這兩個月沒有別的業務,您就簡單告訴我一下我這個月末怎么用分錄把這個未交增值稅的借方余額平掉。

李愛文老師 解答

2017-06-12 15:40

沒有收入,沒有銷項,就暫時不能處理

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就明上次“稅控盤升級抵減增值稅額”560元沒有抵,再會出現這個情況,多交560元的增值稅 因此你只有通過減免560元才能還回來
2017-06-12 15:16:29
是的,是這樣賬務處理的
2019-10-24 14:57:44
你好,借應交稅費――未交增值稅 貸應交稅費――應交增值稅――減免稅額
2019-10-27 18:16:54
你好! 可以的
2019-07-09 11:30:10
減免增值稅計入營業外收入中,不貸管理費用 年底將增值稅的明細科目進行結轉。
2015-06-18 16:20:37
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