一般納稅人 他買了稅控盤了,是借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金820 同時他上月的銷項稅2020 進項稅1000 應(yīng)該繳納1020的增值稅,分錄如果完整的話是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2020 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)1000 ,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1020 ,最后一步就是把這個轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)平 分錄是:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1020,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1020 那么這筆稅控盤820 抵稅款時應(yīng)該怎么做分錄
糖
于2017-01-05 21:37 發(fā)布 ??827次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-01-05 21:46
還是不懂啊能針對這筆業(yè)務(wù)詳細做筆分錄啊/怎么具體做分錄/老師麻煩您做下行嗎 萬分感激 這個問題我繳今天糾結(jié)一天了
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這個是將月末應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,次月出申報增值稅的金額。下月初繳納增值稅時借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。
2018-07-29 05:17:13

你好,是 需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01

學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個過度科目,不用他也可以,我平時沒用。金稅盤處理如下
購買時借管理費貸銀存
抵扣時借應(yīng)交稅費增值稅減免稅 借管理費用負數(shù)
然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費增值稅減免稅
如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝
2018-10-12 20:24:55

你好,怎么會不平的?應(yīng)該一樣的金額,要不就是你賬務(wù)不對是嗎?
2018-09-18 18:18:13
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鄒老師 解答
2017-01-05 21:39
鄒老師 解答
2017-01-05 21:47