2022年把其他應(yīng)付款做成了業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,是行政單 問(wèn)
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主要反映單位的財(cái)務(wù)狀況和收支情況。對(duì)于2022年的錯(cuò)誤,需要進(jìn)行以下調(diào)整: (1)沖減錯(cuò)誤的業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 借:其他應(yīng)付款(金額) 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(金額) (2)調(diào)整其他應(yīng)付款 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(金額) 貸:其他應(yīng)付款(金額) 答
一般納稅人,新租入辦公室的裝修,裝修費(fèi)40萬(wàn)元,不作 問(wèn)
你好,如果收入較大,可以一次性入費(fèi)用。 匯算清繳沒(méi)有取得發(fā)票就要納稅調(diào)增。 屬于租入建筑物的改建支出。 答
公司24年暫估20萬(wàn)成本,到25年5月31日都未取得發(fā)票 問(wèn)
你好,你這個(gè)本身就是虛擬的,是不是? 答
老師,我想問(wèn)一下,我們是商貿(mào)的,2024年有兩筆暫估的 問(wèn)
關(guān)鍵是那個(gè)暫估實(shí)際收到貨沒(méi)?還是虛假暫估? 答
我們公司每年都存在一個(gè)私車(chē)公用的情況,根據(jù)租賃 問(wèn)
同學(xué)您好,洗車(chē)費(fèi)60元可以并入員工工資作為福利費(fèi)用支出,在申報(bào)工資個(gè)稅時(shí)合并申報(bào)就可以了 答

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的,同市區(qū),但是跨鎮(zhèn)區(qū)預(yù)交增值稅時(shí)候在不動(dòng)產(chǎn)所在地繳納還是在公司所屬主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納?
答: 您好,在不動(dòng)產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納。
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司交增值稅是按不動(dòng)產(chǎn)交么?稅率是9%?
答: 如果是銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的話(huà),是這樣理解的,一般納稅人稅率為9%
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、在跨地區(qū)有個(gè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售2%增值稅在企業(yè)所在地交、3%增值稅在項(xiàng)目所在地交,每個(gè)月報(bào)增值稅在兩地分開(kāi)報(bào)嗎
答: 這個(gè)行為這樣表述更準(zhǔn)確:你是按照3%的預(yù)征率在不動(dòng)產(chǎn)所在地預(yù)繳稅款,向機(jī)構(gòu)所在地進(jìn)行納稅申報(bào)。每月增值稅申報(bào)只在企業(yè)所在地申報(bào)、預(yù)交3%的稅款需要在房產(chǎn)所在地,你不需要在項(xiàng)目所在地進(jìn)行填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表做增值稅納稅申報(bào),只需要預(yù)繳稅款。


王雁鳴老師 解答
2017-06-09 18:05
王雁鳴老師 解答
2017-06-12 08:37