
老師,我們替a公司代付一筆款項給b公司,現在要退a公司代付的差額,怎么平賬,當時憑證做的是,收a公司款 借:銀行存款 10000 貸:其他應付款_a公司10000代付時,借:其他應收款..b公司10000 貸:銀行存款10000實際費用只用了7800,b公司退回我們2200,做的分錄是借:銀行,貸其他應收b,現在其他應收掛著7800人,b給我們公司開了發票,我們還要退2200給a公司,賬怎么平了,a的往來還是會掛著余額呀
答: 代付不要開發票 你們代付的時候借其他應付款-a,貸銀存 退回來的你們要退回給a是嗎
現在待攤費用和預提費用已經在報表中取消,遇到待攤和預提這種情況應該如何處理合適,覺得應該按照實際費用發生時候直接計入費用,說會報表失真,那應該怎么處理合適呢,計入其他應收款或者其他應付款嗎,還是怎么處理,
答: 您好!一般待攤的現在計入預付賬款。 預提的部分計入其他應付或者應付賬款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
其他應付款其他應收款
答: 你好,具體的是什么業務的?

