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周薇
于2017-06-08 22:26 發布 ??1668次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-06-08 22:28
您好,1、計入應交稅費-應交增值稅,或者應交稅費-應交增值稅-銷項。期末要結轉的。2、要結轉的。
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我們是一般納稅人采用簡易征收的,銷項稅額要計入應交稅費-簡易征收嗎,月底再結轉到未交增值稅嗎
答: 是的啊
一般納稅人,有簡易征收時,增值稅是進入 應交稅費-增值稅-銷項稅嗎?謝謝
答: 你好!不是,進項稅計入成本或費用
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,一般納稅人勞務派遣差額征稅開具差額征稅的普通發票一張,貸應交稅費…簡易計稅還是應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)
答: 您好,應交稅費應交增值稅(銷項稅額)
是一般納稅人有一個項目采用簡易征收,那增值稅怎么入賬?是通過應交稅費—未交增值稅還是銷項稅呢
討論
一般納稅人實行簡易征收的,增值稅進項稅不能抵扣,我做銷售收入分錄時,增值稅應該放哪個科目,是應交稅費-應交增值稅-銷項嗎?
老師,一般納稅人簡易計稅項目,差額征稅,月末結轉時,可以,借:應交稅費—簡易計稅—計提稅額800,貸:應交稅費—簡易計稅—扣減稅費300應交稅費—應交增值稅簡易計稅 500,分錄這樣做對嗎?
一般納稅人 簡易征收銷售額八萬交增值稅嗎
上月一個簡易征收項目做稅金時做錯了 貸:應交稅費一應交增值稅一銷項 現在更正 借:應交稅費一應交增值稅一銷項 貸:應交稅費一應交增值稅一簡易征收。這樣更正可以嗎 不沖紅直接這樣做可以嗎
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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