
老師,一般納稅人勞務(wù)派遣差額征稅開具差額征稅的普通發(fā)票一張,貸應(yīng)交稅費…簡易計稅還是應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
答: 您好,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
我們旅行社一般納稅人,差額征稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做了分錄借:?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,如果當(dāng)月不用交是不是做借:?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:營業(yè)外收入這樣對嗎?
答: 你好;? ? ? ?你一般納稅人 不用繳納是什么優(yōu)惠政策嗎 ?? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這張發(fā)票是差額征收,差額征收是一般納稅人還是要交增值稅吧,應(yīng)是按6%來交增值稅吧?這個分錄應(yīng)該怎么寫
答: 你好,這張發(fā)票的話沒有差額所以不用交稅的。


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2022-03-29 18:45
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2022-03-29 18:46
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2022-03-29 18:51
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