
當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的稅額4128.44 元,附列資料二中第20欄紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項稅額的稅額0元,相差金額4128.44元 紅字信息表是2023年4月開具的 進(jìn)項稅是在2022年12月份轉(zhuǎn)出的 現(xiàn)在報稅的時候提示比對不通過 麻煩老師看一下是什么原因
答: 你好,四月份開了紅字信息表,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,你之前提前轉(zhuǎn)出是什么原因?
當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的稅額312.77 元,附列資料二中第20欄紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項稅額的稅額0元,相差金額312.77元現(xiàn)在報稅的時候提示比對不通過 麻煩老師看一下是什么原因
答: 你好,上面提示你們有一個紅字信息表312.77,但是沒有進(jìn)項轉(zhuǎn)出
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”-0.00元,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項稅額”的稅額96.78元。相差金額96.780000元;4月份提交的紅字信息表,但是報稅的時候沒有申報,這個月出現(xiàn)提示,請問怎么處理
答: 您應(yīng)該是需要在申報4月份的時候填附表二,您可以去更正四月份的申報表

