
附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項稅額”的稅額與當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”不相符
答: 你好,你想問什么問題
當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”-0.00元,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項稅額”的稅額96.78元。相差金額96.780000元;4月份提交的紅字信息表,但是報稅的時候沒有申報,這個月出現(xiàn)提示,請問怎么處理
答: 您應(yīng)該是需要在申報4月份的時候填附表二,您可以去更正四月份的申報表
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的稅額312.77 元,附列資料二中第20欄紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項稅額的稅額0元,相差金額312.77元現(xiàn)在報稅的時候提示比對不通過 麻煩老師看一下是什么原因
答: 你好,上面提示你們有一個紅字信息表312.77,但是沒有進(jìn)項轉(zhuǎn)出


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2019-07-08 11:30
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