
公司有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理,借:銷售費用——業(yè)務(wù)宣傳費 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 ,請問以什么單據(jù)做為附件呢?
答: 無附件,摘要注那年那月那號憑證轉(zhuǎn)出就可以。
將外購商品用于業(yè)務(wù)宣傳,分錄這么做是否正確,企業(yè)所得稅也不用納稅調(diào)整。案例,企業(yè)外購1批商品用于業(yè)務(wù)宣傳,單價100元/個(不含稅),采購100個,支付供應(yīng)商價稅合計11700元。1,購進時: 借:庫存商品 10000 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 1700 貸:銀行存款 117002,促銷: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 1700 貸: 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 1700 借:銷售費用--業(yè)務(wù)宣傳 11700 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 1700 借:主營業(yè)務(wù)成本 10000 貸:庫存商品 10000
答: 1購進時: 借:庫存商品 10000 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 1700 貸:銀行存款 11700 2,促銷: 借:銷售費用--業(yè)務(wù)招待費 11700 貸: 庫存商品 10000 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 轉(zhuǎn)出1700
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
福利費專票不抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理借:管理費用-福利費應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款進項稅額轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理借:管理費用-福利費貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 這些分錄是寫在一張憑證上的嗎?
答: 你好,是的,可以寫在一張憑證上面的

