老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產生了結息0.0 問
可直接確認為25年損益 答
24.12.07預付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務處理正確(業務真實、金額無誤),無需調整,預付賬款已沖平為 0。 若需調整(如記賬錯誤或重分類): 記賬錯誤:紅字沖銷錯誤分錄,按實際重新入賬。 預付貸方余額(重分類): 借:預付賬款 貸:應付賬款 答
一般納稅人采購固定資產是開13%的專票,還是1%的普 問
一般納稅人采購固定資產是開13%的專票 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答
老師 我們小規模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規模 開票給對方公司 開1%即可 答

你好老師,發放工資時用其他應收款還是其他應付款
答: 你好同學,計提工資記入應付職工薪酬貸方,發放時借方記入應付職工薪酬
老師你好,想問下公司代扣代繳五險一金,由于公積金是發工資之前繳納的,社保是發工資之后繳納的,那發放工資時,代扣代繳的五險一金應該用其他應收款還是其他應付款呢
答: 我這樣跟你講一下,,比如說三月份你交的保險和公積金,他都是在三月份交的錢,但其實你三月份的工資是在四月份發的。我們用其他應收款就可以的,一般都是用其他應付款,但是你用其他應付款也沒錯,只是一個過渡科目。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,為什么先發工資,再發社保用其他應付款,先發社保再發工資用其他應收款,發放工資時
答: 其他應收款的話,就是你先付了社保,然后要再跟職工收取的,所以用其他應收款。 其他應付款的話就是,你先把職工這個錢扣下來了,以后再去交社保,所以用其他應付款。

