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俊秀的秋天
于2017-06-02 15:41 發(fā)布 ??867次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-06-02 15:44
您好!要看是為什么轉
俊秀的秋天 追問
2017-06-02 15:45
買設備,要給對方轉錢付設備款
宋生老師 解答
2017-06-02 15:47
您好!你公司是找經理借錢嗎?
2017-06-02 15:48
股東
2017-06-02 15:49
您好!借銀行存款 貸其他應付款
2017-06-02 15:51
我們是經理管匯入錢,在網銀上經理匯的就顯示的是經理名字。錢還是股東的
2017-06-02 15:53
您好!沒關系,誰給來的錢就計入其他應付款的二級科目
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
公司經理給公戶轉了一筆錢,做存現(xiàn)嗎?
答: 您好!要看是為什么轉
收到總經理10000元做備用金,借是庫存現(xiàn)金,貸是什么啊
答: 老師,費用報銷和收據(jù)是作為寫付款憑證和收款憑證的報銷嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
把庫存查了,經理要求用去年10月的庫存與今天核對的庫存,中間的帳做出來,怎么做
答: 查找原因,根據(jù)原因調整吧
老師,現(xiàn)在年底了,我有兩家小規(guī)模一個月就幾張憑證,因為還在學習階段,之前做賬都是網上各種搜答案,現(xiàn)在有2個問題要請教老師,一是工資未計提,直接借:管理費用-職工工資 貸:庫存現(xiàn)金 ;二是工會經費也沒有計提,直接借管理費用-工會經費,貸:銀行存款 之前都沒有計提,現(xiàn)在我要不要把他們紅沖,然后重新做正確的?
討論
老師我們公司不經營了,還會有回款,回的款法人取現(xiàn)了,到后期庫存現(xiàn)金賬上會有70萬余額,這個怎么處理?
總經理給了我他的發(fā)票,但是他的這個錢不是從我這里出的,和我的現(xiàn)金沒關系,這個我怎么去記賬,
經理讓我監(jiān)督庫存成本、用料這塊,我該怎么做?求經驗
8日,經理張敏出差借支13000元,用現(xiàn)金付訖。
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 285026 個
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2017-06-02 15:45
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2017-06-02 15:47
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2017-06-02 15:48
宋生老師 解答
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宋生老師 解答
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