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jossonli
于2017-05-24 15:33 發布 ??4067次瀏覽
李老師2
職稱: 中級會計師,初級會計師,CMA
2017-05-24 15:38
會計分錄直接借現金或銀行存款,貸銷售收入,不用提稅款.增值稅是價外稅,即然是免稅,那么就沒有增值稅,所以不存在“應交稅金--應交增值稅”。借:應收賬款貸:主營業務收入
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增值稅減免稅額,計營業處收入,還是列其他收益?
答: 通常計入其他收益。
增值稅減免稅額分錄是在季度末寫嗎
答: 同學,您好,這個沒有具體規定的。增值稅減免稅額的分錄可以在季度末寫,也可以在確定符合減免條件并實際享受減免時進行賬務處理,具體時間可根據企業的財務核算習慣和實際情況來定。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
未達起征點的增值稅減免稅額如何分錄
答: 會計分錄直接借現金或銀行存款,貸銷售收入,不用提稅款.增值稅是價外稅,即然是免稅,那么就沒有增值稅,所以不存在“應交稅金--應交增值稅”。借:應收賬款貸:主營業務收入?
增值稅減免稅申報表的免稅額是自動計算的是吧 需填0嗎
討論
老師,請問一下您,餐飲業,填增值稅減免表,怎么填,主表,第12行填收入,第19行填免稅額,然后,提示需要填增值稅減免稅申報表,填不對了,請問一下,謝謝
增值稅減免稅的稅額,應該填寫在主表中的那個位置
增值稅減免稅余額需不需要結轉,怎么樣結轉。
是不是要在增值稅減免稅這里期初余額和本期實際抵減也填上3656
李老師2 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
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