
納稅人虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,未就其虛開(kāi)金額申報(bào)并繳納增值稅的,應(yīng)按照其虛開(kāi)金額補(bǔ)繳增值稅;已就其虛開(kāi)金額申報(bào)并繳納增值稅的,需再按照其虛開(kāi)金額補(bǔ)繳增值稅。( ) 對(duì) 錯(cuò)
答: 你好,是錯(cuò)的
老師:小規(guī)模納稅人開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票增值稅額開(kāi)票申報(bào)系統(tǒng)比申報(bào)報(bào)少二分,申報(bào)增值稅以哪個(gè)金額申報(bào)?
答: 這個(gè)是四舍五入的原因產(chǎn)生的,你要是申報(bào)改不了就這么申報(bào)沒(méi)啥大問(wèn)題,原則是需要和開(kāi)票系統(tǒng)改為一致。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào)時(shí)的增值稅與開(kāi)票系統(tǒng)中的增值稅金額不一致,如何處理?
答: 你好,是不是有尾數(shù)差


陽(yáng)光正好 追問(wèn)
2022-06-13 15:31
郭老師 解答
2022-06-13 15:33
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2022-06-13 15:33
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2022-06-13 15:35
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2022-06-13 15:36