
老師,請教一個問題,原材料已到并領用,發票次月到的,我不想每月紅沖,就預估的進項稅入-待抵扣進項稅額,以不含稅的原材料入庫并結轉成本,次月收到發票借:應交稅費-進項稅額 貸:待抵扣進項稅額,這樣處理對嗎
答: 你好;? ? ?可以的; 可以這樣處理的? ?
認證了,借:進項稅額_待認證進項稅額 貸:待抵扣進項稅額抵扣了,借:待抵扣進項稅額 貸:進項稅額。這樣對嗎?
答: 你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
待抵扣進項稅額跟賬上待抵扣稅額不一致,要如何調整
答: 您好,前一個待抵扣進項稅額是哪里來的金額呀

