老師,10號(hào)我們已經(jīng)發(fā)過(guò)工資了,但是昨天交社保,基數(shù)上調(diào)了,應(yīng)該怎么做社保分錄啊 老師,我們管理費(fèi)用精確到每個(gè)部門。 老師管理費(fèi)用,分個(gè)人部分保險(xiǎn)和單位部分保險(xiǎn),按照那個(gè)分錄也不平啊 而且是工資已發(fā)放,昨天交的社保 ( 借管理費(fèi)用 -社保 ; 銷售費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬- 社保; 繳納 ;借 應(yīng)付職工薪酬- 社保; 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款 )
欣欣子
于2022-05-25 10:38 發(fā)布 ??566次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-05-25 10:42
你好 ; 借管理費(fèi)用 -社保 ; 銷售費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬- 社保; 繳納 ;借 應(yīng)付職工薪酬- 社保; 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款 ; 分錄就是這樣做的 ; 你其他應(yīng)收款 -個(gè)人社保 ;發(fā)工資扣除就行了 以后發(fā)就扣除 :借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
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同學(xué),你好,最好不要,應(yīng)付職工薪酬是來(lái)歸集職工薪酬的,而且正常都要計(jì)提工資后再發(fā)放
2020-04-10 18:51:52

借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅銀行存款
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款
2021-01-25 10:46:36

同學(xué)你好,可以的。分錄沒(méi)問(wèn)題
2019-04-04 13:46:46

你是用費(fèi)用報(bào)銷的,就不能計(jì)入工資了,只能根據(jù)發(fā)票計(jì)入費(fèi)用
2019-04-04 10:13:09

是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過(guò)應(yīng)注意的是,有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí),額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
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