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胡樂
于2022-05-24 16:52 發布 ??854次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-05-24 17:39
你好,填寫3500的,但是如果你的稅收金額大于2000的大于2000的那一部分不允許抵扣所得稅因為沒有發票
胡樂 追問
2022-05-24 17:42
大于2000的怎么處理呢,老師
郭老師 解答
2022-05-24 17:46
比如2300納稅調整明細表扣除項目其它里面填寫帳載金額30藍300需要調增
2022-05-24 17:54
就是調增的300我在其他里面再去做調增對嗎
2022-05-24 17:57
是的是的,是這么做的,是這么理解的。
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A105000納稅調整明細表里面的扣除類調整項目業務招待費需要填寫嗎?
答: 您好,學員,您要是有業務招待費的話就需要填寫。
納稅調整項目明細表中的業務招待費是怎么算出來的
答: 你好,賬載金額是你賬上做的 稅收金額是發生額的60%,營業收入的5‰,哪個小按照哪個來。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
A105000納稅調整項目明細表,第15欄次的業務招待費支出的 稅收金額 一欄怎么不好填寫金額,顏色是灰色的?
答: 那個應該是直接系統帶出來的數據。
老師,業務招待費發生額是3500,有票金額是2000,無票是1500,做納稅調整項目明細表中的業務招待費那欄賬載金額是填2000還是3500
討論
納稅調整項目明細表里面的業務招待費支出與利息支出的賬載金額取賬面上實際金額嗎
老師,你好,納稅調整項目明細表里面的業務招待費支出,調增的金額,在哪里可以調減?
公司19年沒有收入,但有費用,其中有業務招待費,而且我在做賬時有做這筆分錄。在填所得稅納稅調整項目明細表時,有一個業務招待費支出,用不用填寫呢?如果填寫那可結轉以后彌補的虧損額就要減少了。如果直接填零會有影響嗎?
18年拿收據做的招待費,現在對方不給開票了、這筆費用要全額調增、納稅調整項目明細表中 (業務招待費金額帳載金額、稅收金額如何填寫)
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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胡樂 追問
2022-05-24 17:42
郭老師 解答
2022-05-24 17:46
胡樂 追問
2022-05-24 17:54
郭老師 解答
2022-05-24 17:57