老師去年暫估的費用:借; 管理費用-暫估4 2貸:應付賬款42萬 今年:1、管理費用 -暫估 負42 貸:應付賬款-暫估 負42 ,開回來了20萬分錄:2、 借管理費用-辦公費20萬 貸:銀行存款 20萬 還剩22萬沒開,要交5500的企業稅,分錄怎么做?22萬沒開的分錄又怎么做?,上面做的分錄對不對啊
Mirabelle~
于2022-05-24 10:51 發布 ??821次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-05-24 10:58
你好,第一個分錄修改一下,借應付賬款暫估貸利潤分配未分配利潤42萬,然后第二個分錄,借利潤分配未分配利潤20萬,貸銀行存款20萬
然后在納稅調整明細表30欄填寫帳載金額22萬
繳納的所得稅借利潤分配未分配利潤貸應交稅費,企業所得稅,
借應交稅費企業所得稅貸銀行存款
相關問題討論

借應付賬款100(紅字),貸管理費用-辦公費100(放在借方紅字)
2020-12-08 17:54:21

你好,客戶退款時,分錄是, 借:銀行存款, 貸:管理費用-辦公費
2022-09-07 15:02:38

你好,可以的,可以這么做的。
2021-10-10 21:17:39

你好,第一個分錄修改一下,借應付賬款暫估貸利潤分配未分配利潤42萬,然后第二個分錄,借利潤分配未分配利潤20萬,貸銀行存款20萬
然后在納稅調整明細表30欄填寫帳載金額22萬
繳納的所得稅借利潤分配未分配利潤貸應交稅費,企業所得稅,
借應交稅費企業所得稅貸銀行存款
2022-05-24 10:58:41

你好 可以的 到時你把發票附你們的管理費用-辦公費里面去
2020-04-15 14:29:06
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