
季報,去年10-12月份,因10月負數(shù)發(fā)票金額大于正數(shù)發(fā)票,導致增值稅為負數(shù),故10月份沒有做增值稅轉出,這樣導致整個季度的增值稅轉出少減了這個負數(shù)的金額,所以營業(yè)外收入多記入這個負數(shù)的金額.現(xiàn)在填所得稅匯算清繳時要填營業(yè)外收入,可以把這個負數(shù)減去不?
答: 沒太明白你的意思,是你給客戶開具的紅字發(fā)票還是你收到的紅字發(fā)票。
老師!公司如果之前有一筆營業(yè)外收入400w,沒有交所得稅 后期匯算清繳時還有150w營業(yè)外收入 那么匯算清繳時按哪個金額交所得稅呢?
答: 你好!要進行調整加上這兩筆
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我有一張失控發(fā)票,失控發(fā)票有20萬的貨款沒有付,年底這個賬是怎樣去調整呢?直接把20萬做營業(yè)外收入可以嗎,這樣所得稅匯算清繳是不是就不需要調增了?
答: 你好 你的這張發(fā)票 是對方給你的?
2024年度收到2023年度的企業(yè)發(fā)展扶持金6萬多,在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳中要計入營業(yè)外收入。(這筆金額是填在匯算清繳的哪張表里呢?
2024年度收到2023年度的企業(yè)發(fā)展扶持金6萬多,在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳中要計入營業(yè)外收入。(這筆金額是填在匯算清繳的哪張表里呢?
請問老師按定率征收,B類所得稅匯算清繳,減免的增值稅記入營業(yè)外收入,匯,算清繳需不需要并入營業(yè)收入交所得稅

