
籌建期我采用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則法,借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi)貸:銀行存款 然后并結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤 貸管理費(fèi)用 最后:借:利潤分配 貸 :本年利潤 結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤無余額。現(xiàn)在想知道營業(yè)期還需結(jié)轉(zhuǎn)什么分錄嗎?
答: 您好!損益類科目都要結(jié)轉(zhuǎn)。
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則今年收到2023年費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票怎么入賬?借:管理費(fèi)用 3000 貸: 銀行存款 3000當(dāng)期需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤里嗎?
答: 你好,這個(gè)要記入到利潤分配里面呢
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
由于前年錯(cuò)誤會(huì)計(jì)分錄 員工報(bào)銷快遞費(fèi)12元辦公費(fèi)81元 錯(cuò)誤憑證---- 借:管理費(fèi)用-快遞費(fèi)12 固定資產(chǎn)-辦公設(shè)備81 貸:銀行存款93 (由于本公司使用小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)調(diào)整會(huì)計(jì)分錄為---紅字 借: 固定資產(chǎn)-辦公設(shè)備 -81 貸:銀行存款 -83 然后借:利潤分配-未分配利潤81 貸銀行存款81 )這樣的分錄對(duì)不對(duì),我這樣填制之后 利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系就不平了,而且變成 年末未分配利潤≠年初未分配利潤+本年凈利潤
答: 加上利潤分配對(duì)就可以了


宋生老師 解答
2017-05-04 17:16
宋生老師 解答
2017-05-04 17:22