
之前交房租 是借預付賬款 貸 銀行存款 之后每月借管理費用 貸預付賬款 攤銷 但現在交房租時 給開的增值稅專用發票 該怎么做賬呢
答: 借;待攤費用等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
借:預付賬款貸:銀行存款每月借:管理費用—物業費貸:預付賬款但物業費是拿的增值稅專用發票,計提時都是按未稅的,付款的預付賬款金額與計提的預付賬款金額最終不平,咋辦?
答: 你好 借預付賬款 進項稅貸銀行存款 每月做借管理費用-物業費貸預付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
預付費用的時候,是不是收到發票了,就借:預付賬款,應交稅費-應交增值稅(進),貸:銀行存款, 等到報銷時,借:管理等費用,貸:預付賬款沒有收到發票的時候,借:預付賬款,貸:銀行存款, 收到發票報銷時,借:管理等費用,應交稅費-應交增值稅(進),貸:預付賬款
答: 預付費用的時候 借;預付賬款 貸;銀行存款 取得發票 借:管理等費用,應交稅費-應交增值稅(進),貸:預付賬款
預付了勞務公司的勞務派遣費,是不是借記預付賬款其他貸記銀行存款,然后收到了增值稅專用發票,借記管理費用勞務費應交稅費待確認稅費貸記預付賬款
6月15號預付的工程款10萬,但是做的是借:預付賬款10萬,貸銀行存款10萬,先7.月12號開具了增值稅專用發票,該怎么入賬
老師,iso認證開的增值稅專用發票,我做賬,借:管理費用、應交增值稅-進項稅額,貸:銀行存款,對嗎?管理費用-辦公費,對嗎?
老師,我們1月份繳納了上半年房租,5月收到對方開具的增值稅專用發票,怎么入賬啊,之前繳納房租時,我做的分錄是,借:預付賬款貸:銀行存款,也每月攤銷了,現在收到發票,應該怎么入賬

