
預付費用的時候,是不是收到發票了,就借:預付賬款,應交稅費-應交增值稅(進),貸:銀行存款, 等到報銷時,借:管理等費用,貸:預付賬款沒有收到發票的時候,借:預付賬款,貸:銀行存款, 收到發票報銷時,借:管理等費用,應交稅費-應交增值稅(進),貸:預付賬款
答: 預付費用的時候 借;預付賬款 貸;銀行存款 取得發票 借:管理等費用,應交稅費-應交增值稅(進),貸:預付賬款
收到房租發票時(借:預付賬款 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用 貸:預付賬款) 那我抵扣的話(借:管理費用--房租費 應交稅費 貸:銀行存款)這樣對嗎?
答: 老師,請問正確的應該怎么做呢?麻煩詳細說一下
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
付本月辦公室房租,沒有收到發票借,預付賬款11300貸銀行存款11300,同時按責權發生制,確認本月房租費用,借,管理費用11300,貸,預付帳款11300.次月收到房租發票時,借管理費用10000,應交稅費一應交增值稅進項稅1300.貸,預付帳款11300。對嗎?
答: 除了房租,水電費也是要每個月確認的,也是沒有收到發票的情況,也是這樣做分錄嗎?


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2018-11-21 15:39
鄒老師 解答
2018-11-21 15:41
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2018-11-21 15:45
鄒老師 解答
2018-11-21 15:46