
求助:以現金方式發放福利費,然后放到工資里繳個稅,會計分錄怎么做?可以這樣嗎?如:發放五一過節費,在4月份時以銀行轉賬到出納個人戶,出納以現金發放,1、我在4月份實際發放借:現金 貸銀行存款 借:管理費用/福利費 貸 現金 ;2、把五一過節費納入五月份工資,5月計提5月工資 ,計提時錄為:借 管理費用/工資 貸 應付職工酬薪/工資 (已包含福利費)3、實發工資分錄:借 應付職工酬薪/工資 貸:管理費用/福利費 200元 等 貸:銀行存款 (不含福利費)
答: 轉款給出納 借 其他應收款 貸 銀行存款 發放的時候 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 其他應收款 福利費不包含在工資里面計提 不然社保基數 殘保金 工會經費基數要增加
今年8月份銀行轉賬會費11800元,2018年拿不到發票了,會計分錄借:其它應收款~11800貸:銀行存款~11800等到2019年拿到發票時紅字沖原分錄,在做一筆借:管理費用~11800貸:銀行存款~11800這樣做對嗎?
答: 付款分錄正確 但是你沒有暫估 為啥要沖銷呢
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師銀行轉賬因為,用戶名不對退回,用什么分錄來過渡呢?本來是借:管理費用 貸:銀行存款。現在這筆錢退回來了,我們收到后當天又去轉賬了,分錄不知道用什么科目過渡
答: 借;預付賬款等科目 貸;銀行存款 借;銀行存款 貸;預付賬款等科目 借;預付賬款等科目 貸;銀行存款

