老師我公司之前會計23年做賬出現負庫存,例如進項 問
借庫存商品 貸預付或者應付賬款200*單價 沒有發票的這一部分匯算清繳需要納稅調增。 答
老師你好,自然人稅務局(扣繳端)可以填法人嗎,填法人 問
你好,法人有工資就需要填寫的,這個公司沒特殊要求 答
老師,有個問題,我們公司股東,現在用承包款做實收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進項發票稅額 問
你好,稅費從沒有認證到認證,調整到進項 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-待抵扣進項/主營業務成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結轉至 “固定資產” 答

請問老師銀行轉賬因為,用戶名不對退回,用什么分錄來過渡呢?本來是借:管理費用 貸:銀行存款。現在這筆錢退回來了,我們收到后當天又去轉賬了,分錄不知道用什么科目過渡
答: 借;預付賬款等科目 貸;銀行存款 借;銀行存款 貸;預付賬款等科目 借;預付賬款等科目 貸;銀行存款
快遞物流費開專票,銀行轉賬付款,怎么做分錄?是借管理費用 貸:銀行存款嗎?專票的抵扣聯咋操作呢
答: 你好,借管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司予航空公司簽訂了協議,現在銀行轉賬付3-4月份的機票錢。會計分錄是借管理費用-差旅費還是辦公費?貸方銀行存款
答: 你好,計入差旅費核算


鄒老師 解答
2016-04-05 16:14
鄒老師 解答
2016-04-05 18:54