你好 老師 4月紅沖3月所開的發(fā)票,收到的退稅,如 問
同學(xué)你好 退的什么稅 答
怎么判斷EXW進(jìn)口報(bào)關(guān)單,在計(jì)算繳納進(jìn)口增值稅時(shí),是 問
看報(bào)關(guān)單:查 “運(yùn)費(fèi)”“保費(fèi)”“雜費(fèi)” 欄有無金額,有則單獨(dú)列出;無則需進(jìn)一步判斷。 查合同:看費(fèi)用承擔(dān)條款,買方承擔(dān)且未含在貨價(jià)中,計(jì)稅時(shí)通常未包含;賣方承擔(dān)或含在貨價(jià)中,可能已包含。 詢實(shí)際:和供應(yīng)商溝通價(jià)格構(gòu)成,查物流費(fèi)用支付記錄,有單獨(dú)支付則報(bào)關(guān)單貨價(jià)通常未含 答
那2024年度應(yīng)該納稅多少的企業(yè)所得稅合適呢? 問
除非稅局強(qiáng)制要求要稅,不然據(jù)實(shí)申報(bào)就行了哈 答
老師,個(gè)體戶只能開普通發(fā)票嗎 問
您好,專票才是能開的 答
老師,小規(guī)模企業(yè)是不是不用計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,謝謝 問
你好,你確認(rèn)收入的時(shí)候,就計(jì)提了。 答

費(fèi)用化支出的分錄是不是借:管理費(fèi)用-費(fèi)用化支出貸:銀行存款,月底結(jié)轉(zhuǎn):借研發(fā)支出-費(fèi)用化支出貸:管理費(fèi)用-費(fèi)用化支出
答: 你好,發(fā)生 借研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸:相關(guān)科目 結(jié)轉(zhuǎn) 借;管理費(fèi)用 貸; 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出
支付研發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi):借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸:銀行存款 期末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用:借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 下月這筆支出退款了 怎么同時(shí)把管理費(fèi)用和研發(fā)支出-費(fèi)用化沖減呢?
答: 1、借:銀行存款 正數(shù) 借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 負(fù)數(shù) 2、借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:無形資產(chǎn)“研究階段”支出的分錄如何寫呢?1、直接費(fèi)用化? 借:管理費(fèi)用 100 貸:銀行存款等 1002、先歸集?每期期末結(jié)轉(zhuǎn)? 借:研發(fā)支出--費(fèi)用化支出 100 貸:銀行存款等 100期末結(jié)轉(zhuǎn)借:管理費(fèi)用 100 貸:研發(fā)支出--費(fèi)用化支出 100糾結(jié)ing.....,望老師解惑。
答: 先歸集,每期期末結(jié)轉(zhuǎn)。 借:研發(fā)支出--費(fèi)用化支出 100 貸:銀行存款等 100 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費(fèi)用 100 貸:研發(fā)支出--費(fèi)用化支出 100

