購進(jìn)了固定資產(chǎn),當(dāng)時發(fā)票沒來,付了錢了,已經(jīng)計提2月 問
沖減原暫估入賬分錄 原暫估入賬時(假設(shè)借記 “固定資產(chǎn)”,貸記 “應(yīng)付賬款 —— 暫估” ),現(xiàn)做相反分錄: 借:應(yīng)付賬款 —— 暫估(原暫估金額 ) 貸:固定資產(chǎn)(原暫估金額 ) 沖減已計提折舊 沖減 2 個月已計提的折舊(假設(shè)原折舊分錄借記 “管理費(fèi)用” 等,貸記 “累計折舊” ): 借:累計折舊(2 個月累計折舊額 ) 貸:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目,原折舊計入的科目 )(2 個月累計折舊額 ) 處理退款 若之前付款時借記 “預(yù)付賬款”,貸記 “銀行存款”,現(xiàn)收到退款: 借:銀行存款(實際收到的退款金額 ) 貸:預(yù)付賬款(原付款金額 ) 稅務(wù)處理(如有進(jìn)項稅) 若之前已抵扣進(jìn)項稅,需做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出(假設(shè)原抵扣進(jìn)項稅為 X ): 借:應(yīng)付賬款 —— 供應(yīng)商(X ) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)(X ) 答
當(dāng)月收到的發(fā)票當(dāng)月紅沖,需要入賬嗎 問
當(dāng)月收到的發(fā)票當(dāng)月紅沖,不需要入賬 答
老師。請問,我公司出口了一票貨,到國外,國外匯錢過 問
您好,必須要的是報關(guān)單,發(fā)票和銀行水單, 一般情況下,海運(yùn)提單不是國外匯錢過來的必備資料。 答
你好 問下就是我們生產(chǎn)的是氣泡袋 紙箱 然 問
只要你們銷售是13%,進(jìn)項就可以抵扣,不需要做啥 答
老師,短期薪酬是指服務(wù)年度報告期間結(jié)束后12個月 問
你好,短期薪酬是指服務(wù)年度報告期間結(jié)束后12個月內(nèi)支付的 答

請問下,本月有附加稅退稅,利潤表的稅金及附加欄,是負(fù)數(shù)。但是申報時系統(tǒng)不通過,這種怎么填報的?
答: 退稅不應(yīng)該在稅金及附加顯示,記入營業(yè)外收入
老師,去年稅金及附加轉(zhuǎn)入本年利潤稅金及附加明細(xì)賬為零,今年在利潤表上還要填稅金及附加嗎?
答: 您好,你是指19年的財務(wù)報表申報的利潤表嗎?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到國庫退回的我之前多計提的附加稅 導(dǎo)致我第四季度的利潤表稅金及附加是是負(fù)數(shù) 我要怎么調(diào)
答: 你好,沖減以前計提的附加稅就可以


學(xué)堂用戶_ph461643 追問
2022-05-12 17:59
venus老師 解答
2022-05-12 18:18
學(xué)堂用戶_ph461643 追問
2022-05-12 18:20
venus老師 解答
2022-05-12 18:20
學(xué)堂用戶_ph461643 追問
2022-05-12 18:20
venus老師 解答
2022-05-12 18:59