
老師你好,跟您請教下:我公司是勞務(wù)公司,2020年是免稅的,現(xiàn)在賬面留存的2020年待抵扣進(jìn)項稅額現(xiàn)在需要進(jìn)行轉(zhuǎn)出來沖減成本,請問這個賬務(wù)處理是怎么處理啊?
答: 借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費待抵扣。
認(rèn)證了,借:進(jìn)項稅額_待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:待抵扣進(jìn)項稅額抵扣了,借:待抵扣進(jìn)項稅額 貸:進(jìn)項稅額。這樣對嗎?
答: 你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
待抵扣進(jìn)項稅額跟賬上待抵扣稅額不一致,要如何調(diào)整
答: 您好,前一個待抵扣進(jìn)項稅額是哪里來的金額呀

