
以前年度掛了其它應(yīng)收款明細(xì)科目本來是一個(gè)人的他掛了兩個(gè)不同名字,這個(gè)要怎么轉(zhuǎn)出才平賬
答: 你好,應(yīng)當(dāng)是收到了就沖銷就是了
以前年度應(yīng)收賬款明細(xì)記錯(cuò)了,怎么處理呢
答: 你好,以前年度應(yīng)收賬款明細(xì)記錯(cuò)了,是借方明細(xì)錯(cuò)誤,還是貸方明細(xì)錯(cuò)誤了?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,在整理以前年度帳時(shí),發(fā)現(xiàn)帳上有應(yīng)收票據(jù)借方余額,問老板說他手里沒票據(jù)了,具體帳面余的一張承兌根據(jù)銀行交易明細(xì)核查沒有做過托收,老板也不記得了當(dāng)時(shí)怎么處理了,這種情況怎么辦?
答: 您好,最終可以調(diào)整減少期初未分配利潤。


諾爾信~雪 追問
2017-04-20 10:14
鄒老師 解答
2017-04-20 09:50
鄒老師 解答
2017-04-20 09:55
鄒老師 解答
2017-04-20 10:15