
老師好,在整理以前年度帳時,發(fā)現(xiàn)帳上有應收票據借方余額,問老板說他手里沒票據了,具體帳面余的一張承兌根據銀行交易明細核查沒有做過托收,老板也不記得了當時怎么處理了,這種情況怎么辦?
答: 您好,最終可以調整減少期初未分配利潤。
老師,書中給的應收票據明細賬的案例是不是不太對呀?需不需要寫全年累計?結轉下年的余額欄是不是需要寫上數(shù)字呀?
答: 你好,結轉下年是要寫余額,但是不用寫全年累計
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
以前年度掛了其它應收款明細科目本來是一個人的他掛了兩個不同名字,這個要怎么轉出才平賬
答: 你好,應當是收到了就沖銷就是了

