
重新編輯一下8
答: 你好,老師沒有明白您的疑問呢,能重新表述下嗎
老板給的備用金是以微信轉賬的形式,給出納的,用于平日零星辦公支出,出納也是微信轉賬支付給報銷人的,請問在填寫記賬憑證時候,借:管理費用-辦公費,貸:銀行存款還是庫存現金?
答: 老板轉賬給出納 借;其他應收款——出納 借;其他應付款——老板 取得費用發票報銷 借;管理費用 貸;其他應收款——出納
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
6月憑證 借 管理費用--交通費100 貸 銀行存款 100 會計科目寫錯了,銀行存款要改成庫存現金。如何在7月的憑證里面作科目調整 ?借 管理費用--交通費100 貸 庫存現金 100
答: 借:銀行存款100貸:庫存現金100

