
老師你好 我9月收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 已經(jīng)抵扣 10月份不與對(duì)方合作 對(duì)方做了紅沖 我怎么做賬
答: 你好,取得紅沖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額。
老師,當(dāng)月購(gòu)貨取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不想抵扣也不認(rèn)證,當(dāng)月如何做賬,實(shí)際工作中,應(yīng)如何做賬
答: 你好,借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證貸,銀行存款。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好!2019年已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是19年忘記入賬了,現(xiàn)在該怎么做賬?
答: 你好,你好,補(bǔ)做相應(yīng)分錄就是了 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
老師,18年12月有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票忘記做賬入庫(kù)存了,但是已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要怎么做,是按照正常流程嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要怎么樣做賬,?抵扣的收獲又需要怎么樣做賬呢?
請(qǐng)問(wèn),收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月未認(rèn)證未抵扣月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)做賬
那個(gè)2月份到3月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的為什么在eTax@SH_網(wǎng)上認(rèn)證上 和做賬里的不對(duì)稱呢?是不是查的不對(duì)啊

