全年稅負(fù)率1%左右,2025年1月稅負(fù)率0.6%,2月稅負(fù)率0 問(wèn)
3月按0.8%或1%,都是可以的 答
找郭老師,有問(wèn)題要問(wèn)? 問(wèn)
同學(xué)你好 是什么問(wèn)題呢 答
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)無(wú)形資產(chǎn)攤銷的會(huì)計(jì)分錄怎么做的呀? 問(wèn)
借:管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸:累計(jì)攤銷 答
付貨款給A公司,B公司做了暫估入賬,后來(lái)A公司說(shuō)無(wú)法 問(wèn)
B 公司應(yīng)做如下調(diào)整: 沖銷暫估:借:庫(kù)存商品(紅字),貸:應(yīng)付賬款 - 暫估(紅字)。 調(diào)整科目:借:應(yīng)付賬款 - A 公司,貸:其他應(yīng)付款 - A 公司。 考慮稅務(wù):若暫估商品已銷售,匯算清繳時(shí)需調(diào)增應(yīng)納稅所得額;涉及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:庫(kù)存商品等,貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。 答
已經(jīng)收到客戶確認(rèn)單,但是未收到客戶打款,也未給客 問(wèn)
你好,你的意思是說(shuō)你已經(jīng)發(fā)出來(lái)貨給對(duì)方,是嗎? 答

老師你好 我9月收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 已經(jīng)抵扣 10月份不與對(duì)方合作 對(duì)方做了紅沖 我怎么做賬
答: 你好,取得紅沖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 注意:這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額。
老師,當(dāng)月購(gòu)貨取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不想抵扣也不認(rèn)證,當(dāng)月如何做賬,實(shí)際工作中,應(yīng)如何做賬
答: 你好,借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證貸,銀行存款。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好!2019年已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是19年忘記入賬了,現(xiàn)在該怎么做賬?
答: 你好,你好,補(bǔ)做相應(yīng)分錄就是了 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
老師,18年12月有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票忘記做賬入庫(kù)存了,但是已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要怎么做,是按照正常流程嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要怎么樣做賬,?抵扣的收獲又需要怎么樣做賬呢?
請(qǐng)問(wèn),收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月未認(rèn)證未抵扣月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)做賬
那個(gè)2月份到3月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的為什么在eTax@SH_網(wǎng)上認(rèn)證上 和做賬里的不對(duì)稱呢?是不是查的不對(duì)啊


Huzy 追問(wèn)
2020-03-27 15:40
Huzy 追問(wèn)
2020-03-27 15:41
maize老師 解答
2020-03-27 15:44
Huzy 追問(wèn)
2020-03-27 15:49
maize老師 解答
2020-03-27 15:54
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2020-03-27 15:58
maize老師 解答
2020-03-27 16:06
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2020-03-27 16:09
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2020-03-27 16:17
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2020-03-27 16:21
Huzy 追問(wèn)
2020-03-27 16:27
maize老師 解答
2020-03-27 16:30