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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-04-18 15:44

老師,這個余額有十多塊錢,是因為之前有一個個稅計提多了,那我現在是調增這十多塊錢么

春暖花開 追問

2017-04-18 15:47

老師,那我不想讓這十多塊錢一直在這掛著,要怎么做分錄呢

春暖花開 追問

2017-04-18 15:54

借:應付職工薪酬  貸:其他應付款(社保)貸:個稅105 貸:現金     實際個稅交了90  然后我在去年12月的時候編了一個紅字憑證  就出現了這個科目的貸方余額了

春暖花開 追問

2017-04-18 15:59

老師,我我編紅字的時候只寫了一個沖回個稅的分錄,然后個稅的數對了,這個應付職工薪酬就出現了貸方

鄒老師 解答

2017-04-18 15:40

你好,有貸方余額也是正常的,說明計提沒有支付的 
匯算清繳按實際支付的填寫

鄒老師 解答

2017-04-18 15:46

你好,是的

鄒老師 解答

2017-04-18 15:48

你好,你之前有余額的分錄是?

鄒老師 解答

2017-04-18 15:56

你好,如果是做這個分錄,再做一個負數,也是剛好沒有影響才是啊

鄒老師 解答

2017-04-18 16:00

借;應付職工薪酬  貸;相關科目

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相關問題討論
你好這個是按12月期末數去填寫,匯算清繳表,都發出賬載金額等于稅收金額都計提話,填寫應付職工薪酬,貸方本年累計數
2021-04-28 11:10:53
對,就是這個方向的,只要你的工資在會算清繳前發放的,是都可以扣除的。
2022-04-09 17:21:07
你好,是的,按照本年實際發生額填寫,稅收金額和賬載金額一般都是一樣的。
2021-06-08 16:37:57
不需要納稅調增的,只要在所得稅匯算清繳結束時,實際發放了去年已經計提的工資,就是上年實際發放的工資了,正常計入所得稅匯算清繳稅前扣除就是了。
2019-05-24 11:12:30
這個的話 賬上不用調整 有余額的話 是可以的呀
2020-06-17 19:22:37
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