
老師您好,監理公司掛賬然后對方多開了成本票給我們,金額是150元,然后我們會計讓我沖管理費用,這個具體分錄怎么做呢,我不太會做。
答: 您好,那您根據發票金額 貸方管理費紅字
老師,請問我把以前的2個月勞務成本全部入成管理費用了,該怎么改過來,分錄怎么
答: 你好 跨年了的嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師幫忙寫分錄借:長投 8000貸:銀行存款 8000借:管理費用50貸:??公允價值9000不用管么 然后差額1000也不用管是么另外他算商譽 商譽不是 非同一控制下企業合并時,初始投資成本 大于投資時享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的,差額為商譽嗎他賬面8000 公允9000 不是小于公允嗎 壓根不會出來商譽么1597202708122
答: 同學你好! 借:管理費用 貸:銀行存款 非同一控制下的合并成本就是付出的對價8000,跟9000沒關系


lucas 追問
2017-04-20 10:10
宋生老師 解答
2017-04-18 13:45
宋生老師 解答
2017-04-18 13:56
宋生老師 解答
2017-04-20 10:11