
我公司是制造企業,之前的會計計提了一筆費用,借:管理費用126萬,貸:預提費用126萬(這個分錄沒附原始憑證),今年匯算清繳的時候我該怎么處理這個預提費用
答: 你好,有取得相應費用發票嗎?
上年度的管理費用和制造費用都做多了,匯算清繳還沒開始做,是在匯算清繳時調整然后在今年的賬上又調嗎?可以直接在去年的賬上改嗎?具體是要怎么做?我沒做過匯算清繳完全不懂
答: 同學你好,直接表里調,帳不要動了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請甘老師來解答,其他老師見諒~暫估管理費用,憑證后面就沒有原始憑證,要寫什么說明嗎?
答: 您好 正常的需要有暫估的原始憑證的 應該有依據 不然的話 根據什么來的呢


喜悅的鮮花 追問
2022-04-21 09:42
喜悅的鮮花 追問
2022-04-21 09:44
鄒老師 解答
2022-04-21 09:46