“其他應付款”賬戶的賬面余額=55+(60-55)/5×2=57(萬元 問
你好,這個一共是5個月,然后23年有2個月。 答
老師,請問一下2025年1-3月因3個點普票也應按價稅 問
你好,這個借銀行存款,貸營業外收入-稅收減免。 答
我做綠化簽個兩個合同,一個是踩購合同,約定是按照 問
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容! 答
客戶要求,A產品型號,開票成B產品型號 , 數量也改,但 問
若確實是銷售B產品,可以 若不是,不可以 答
老師好,有收到過稅收風險識別報告關聯附表信息的 問
您好,在稅收風險識別與評估報告中,附表信息可能包括以下內容: 風險識別結果表:列出識別出的稅收風險點,如偷逃稅、虛開發票等。 風險評估結果表:對識別出的風險進行評估,確定風險等級,如高風險、中風險、低風險。 應對措施表:針對不同等級的風險,制定相應的應對措施,如補繳稅款、接受稅務處罰、調整經營策略等 答
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請問去年的發票今年2月才拿回來,去年的,管理費用差旅費應該怎么做賬呢?1.去年 借管理費用 貸其他應付款 今年再 借其他應付款 貸現金2.還是去年做 借管理費用 貸現金 然后今年取得發票貼在去年
帳面上當年實際發生的支出:借管理費用――裝修費 貨其他應付款――裝修隊。當年沒有取得發票,到第二年4月份才取得發票。收到發票時如何做帳務處理?
上月社保未繳納,但是自己做了個社保表。上月已做分錄,借:管理費用-社保款(單位部分) 其他應付款-社保(個人部分) 貸:其他應付款-社保款 本月已交上月未繳的社保并取得發票,如何入賬
2016年6月份在老會計的指導下做了預提費用,現在3月份了才取得發票如何做分錄?當時做的分錄是 借:管理費用-裝修費 貸:其他應付款-裝修費

