老師您好,計(jì)提出口退稅,借其他應(yīng)收款-出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(外銷)收到退稅款,借銀行貸借其他應(yīng)收款-出口退稅 ,這樣寫分錄對(duì)嗎?
Lili
于2022-04-08 09:58 發(fā)布 ??2041次瀏覽
- 送心意
思頓喬老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-04-08 09:58
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額)
主營業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)。
4.收到出口退稅款
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。
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你好,同學(xué)。
這是體現(xiàn)你累計(jì)退稅金額,這余額是累計(jì)計(jì)算的。一直有的
2020-03-22 15:11:04

你好,你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)未交增值稅都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
2022-05-05 11:59:35

你好,貸方就是免抵退稅額
2017-06-20 08:57:20

出口抵減內(nèi)銷分錄:
借:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金———未交增值稅
借:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)
貸:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2019-11-03 16:35:02

你好,是的,
2020-03-14 17:06:28
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