老師,做賬時把福利費作為工會經費的計提基數了,在 問
你好,應該不含的,只要工資有工會經費的說法 答
公司一輛車,固定資產原值是122362.83,2024.5月的時 問
你好1.固定資產轉入清理 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 2.發生的清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 4.保險賠償的處理 借:其他應收款/銀行存款等 貸:固定資產清理 5.清理凈損益的處理 凈損失 借:營業外支出——處置非流動資產損失 貸:固定資產清理 答
老師,麻煩問下定期定額的個體戶怎么報稅 問
定期定額的個體戶,不用報,后臺自動申報 答
為啥長期借款按月的利息支出不給算到本月現金支 問
同學你好,長期借款寫的是按月付息,應該算到本月現金支出里來的。答案里沒有算進來嗎? 答
想請問一下,一直是當月報當月的個稅,但是工資是25 問
可以的,可以這么做的。 答

怎么理解,主營業務收入和應收賬款和其他應收款,主營業務成本和應收賬款和主營業務收入呢
答: 具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
上月做借:應收賬款貸:主營業務收入這月借:主營業務收入貸:應收賬款?鄒老師
答: 你好 同學是沖減上月的分錄的話 就是 借 應收賬款 負數 貸 主營業務收入 負數
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應收賬款和主營業務收入的區別。可不可以直接進主營業務收入不通過應收賬款
答: 這個應收賬款是你發生了銷售,已經確認了收入但是對方錢沒有給你,欠賬的就用應收賬款。主營業務收入是你們經營銷售確認的收入。如果你們銷售了對方也直接把錢給你給請了你就可以直接借銀行存款等貸主營業務收入,應交稅費增值稅銷項稅

