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默默
于2017-04-10 11:38 发布 941次浏览
鄒老師
职称: 注冊稅務師+中級會計師
2017-04-10 11:39
接管理費用貸應付職工薪酬?發放時現金支付?
鄒老師 解答
你好,需要對這500補提工資的
2017-04-10 11:40
你好,是的
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計提5月份工資 借:管理費用--職工薪酬 62200 貸:應付職工薪酬 - 職工工資 57569.68 應付職工薪酬 - 養老保險費 4630.32發放工資 借:應付職工薪酬 - 職工工資 57569.68
答: 你好,你想問的問題具體是?
協會員工工資,計提和發放分錄和企業一樣嗎?計提,借 管理費用_職工薪酬 貸應付職工薪酬_工資,發放,借應付職工薪酬 貸銀行存款?
答: 你好,是的。非常棒,為你點贊
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
應付職工薪酬可以本月計提,本月發放計提的應付職工薪酬嗎?
答: 一般是當月計提,次月發放
預提工資時:借:管理費用——職工薪酬。貸:應付職工薪酬:職工工資。發放時:借:應付職工薪酬。貸:庫存現金。對嗎?
讨论
2018年11月工資發錯了,計提,借:管理費用_管理人員職工薪酬10000,貸:應付職工薪酬 10000,發放,借:應付職工薪酬 10000,貸:庫存現金10000,實際上應該是,計提:借:管理費用_管理人員職工薪酬10000 貸:應付職工薪酬-工資 8470.8 應付職工薪酬-社保 1029.2 應付職工薪酬-社保 500 如何調整?具體分錄怎么做?
對于發放工資都是要先計提然后發放的嗎?比如先 借:管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-職工工資
老師好,以前計提工資,發放工資都是5000元,這個月開始計提3000,那應付職工薪酬余額變成-2000了,怎么處理?
請問老師,如果 本月不能照常發放工資只是計提工資,在報表中如何能體現出應付職工薪酬。
鄒老師 | 官方答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解题: 624430 个
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鄒老師 解答
2017-04-10 11:39
鄒老師 解答
2017-04-10 11:40