2022年把其他應(yīng)付款做成了業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,是行政單 問
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主要反映單位的財(cái)務(wù)狀況和收支情況。對(duì)于2022年的錯(cuò)誤,需要進(jìn)行以下調(diào)整: (1)沖減錯(cuò)誤的業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 借:其他應(yīng)付款(金額) 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(金額) (2)調(diào)整其他應(yīng)付款 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(金額) 貸:其他應(yīng)付款(金額) 答
一般納稅人,新租入辦公室的裝修,裝修費(fèi)40萬(wàn)元,不作 問
你好,如果收入較大,可以一次性入費(fèi)用。 匯算清繳沒有取得發(fā)票就要納稅調(diào)增。 屬于租入建筑物的改建支出。 答
公司24年暫估20萬(wàn)成本,到25年5月31日都未取得發(fā)票 問
你好,你這個(gè)本身就是虛擬的,是不是? 答
老師,我想問一下,我們是商貿(mào)的,2024年有兩筆暫估的 問
關(guān)鍵是那個(gè)暫估實(shí)際收到貨沒?還是虛假暫估? 答
我們公司每年都存在一個(gè)私車公用的情況,根據(jù)租賃 問
同學(xué)您好,洗車費(fèi)60元可以并入員工工資作為福利費(fèi)用支出,在申報(bào)工資個(gè)稅時(shí)合并申報(bào)就可以了 答

增值稅專用發(fā)票紅沖怎么紅沖?
答: 你好,收回原票,先開具紅字信息表,商場(chǎng),然后拿一張新的發(fā)票開一張負(fù)數(shù)發(fā)票即可。
增值稅發(fā)票紅沖沒有時(shí)間限制吧
答: 政策上是沒有時(shí)間限制的,只要在開票系統(tǒng)里面能開出來就可以,但是最好不要時(shí)間太長(zhǎng),如果是跨兩年的,有些是開不出來的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月開了紅沖發(fā)票大于正常發(fā)票,增值稅是負(fù)的,應(yīng)該怎么做呀
答: 你好,這樣會(huì)導(dǎo)致無(wú)法申報(bào)的,你需要做無(wú)票收入使得收入總額大于負(fù)數(shù)發(fā)票才可以申報(bào)的


水中的小鳥 追問
2022-04-01 16:46
樸老師 解答
2022-04-01 16:54