老師好:?咨詢下,公司與個人合作,個人勞務費發票可 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
小規模納稅人城建稅減半,教育費附加和地方教育費 問
是的,就是那樣子的哈 答
請問今年發生的成本費用暫估入賬,明年5.31日前未 問
納稅調增后不夠彌補虧損的就不需要交稅款 答
老師,母公司賬上沒錢了,子公司賬上錢多,能借個母公 問
付款寫往來款可以,不涉及稅 答
公司實收資本562萬元,已實繳,原股東甲股權比例80%, 問
甲轉讓 40% 股權的個稅計算: 收入 569.6 萬,對應股權原值 224.8 萬(449.6 萬 ×40%/80%)。 所得 = 569.6-224.8=344.8 萬,按 20% 計稅,需繳個稅 68.96 萬元 答

老師,我現在在一家代賬公司上班,發現有6000的管理費用,沒有發票,這個怎么處理才能平賬?
答: 你好,無票可以正常做賬,只是不得稅前扣除,匯算清繳納稅調增就行了
16年的研究費用的發現有3筆是入錯了的 應該入管理費用的 要怎么改過來 然后研究費用的臺賬要不要把它也做進去
答: 借:管理費用--研發,貸:對應入錯科目,可以做進去
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,全年3月份有一張做了管理費用用現金支付的憑證,到10月還沒有收到發票,就用紅字沖了管理費用和現金,不合理。應該怎樣調賬呢
答: 支付時做了一張憑證的分錄是:(假定金額是500元) 借:管理費用 500 貸:庫存現金 500 一直沒收到票,沖銷原憑證,再更正 借:管理費用 -500 貸:庫存現金 -500 借:其他應付款——XX公司 500 貸:庫存現金 待發票到了,再從其他應付款轉入管理費用 本身沒有發票時,應該直接是: 借:其他應付款——XX公司 500 貸:庫存現金

