老師,2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21 問
你好,這個(gè)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面填就好了。 答
公司24年暫估20萬成本,到25年5月31日都未取得發(fā)票 問
你好,你這個(gè)本身就是虛擬的,是不是? 答
之前的會(huì)計(jì)沒有計(jì)提23年房租,沒有支付,也沒有計(jì)提,2 問
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則必須做以前年度損益調(diào)整。 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤分配未分配利潤,或者是直接做到今年的管理費(fèi)用。 答
匯算清繳的時(shí)候想把之前沒有一次性扣除的一次性 問
借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債 次年開始每年借遞延所得稅負(fù)債貸所得稅費(fèi)用。 答
2024年制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減5%的金額在24年12月退 問
2024年制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減5%的金額在12月退回,應(yīng)填在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四)》“二、加計(jì)抵減情況”的第3列“本期調(diào)減額”。同時(shí)按公式計(jì)算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實(shí)際抵減額”和第6列“期末余額”。 是否更正12月申報(bào)表視情況而定,若退回是因申報(bào)錯(cuò)誤等,通常需更正 答

公司是服務(wù)和批發(fā)的,開材料費(fèi),設(shè)備租賃費(fèi)的普通發(fā)票,怎么做賬?
答: 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
材料,運(yùn)費(fèi),機(jī)械租賃費(fèi)目前普通發(fā)票稅點(diǎn)是多少
答: 你好 小規(guī)模的話 材料和運(yùn)費(fèi)按3% 動(dòng)產(chǎn)租賃按3%;一般納稅人動(dòng)產(chǎn)租賃按13% 材料按13% 交通運(yùn)輸按9%
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,收到一張租賃費(fèi)普通發(fā)票,沒有單位 數(shù)量 單價(jià),就只有一個(gè)金額,可以入賬嗎?
答: 您好,這個(gè)最好不要入賬了


綠泡泡 追問
2017-04-06 15:57
鄒老師 解答
2017-04-06 15:46
鄒老師 解答
2017-04-06 15:51
鄒老師 解答
2017-04-06 15:58