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喜福
于2022-03-26 16:07 發布 ??1190次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-03-26 16:07
你好借:固定資產清理 , 累計折舊 , 貸:固定資產借:銀行存款等科目 ,貸:固定資產清理 , 應交稅費—應交增值稅 借:資產處置損益 , 貸:固定資產清理(或相反分錄)
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請問這張發票需要怎么做分錄
答: 同學你好,這個是購入后退回了么?
@莫老師,暫估是這個分錄,等到發票來呢,怎么做分錄
答: 你好,拿到發票后。 沖紅之前的暫估,按照發票重新入賬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,別的單位和我的單位共用一塊電表,發票是開給我單位的,我在給另一個單位按其使用數開票,我應該怎么做分錄?謝謝老師
答: 你好借管理費用? 其他業務成本,貸其他應付款,這個你們開出,借應收 貸其他業務收入,應交增值稅,這樣,
請問老師 7.9日付了一筆款 今天才來發票這個賬怎么做分錄更正規呢
討論
老師,發票未到,錢付了,該怎么做分錄
請問內部公司為了走帳開的發票怎么做分錄?
8月拿到的發票。可以暫時不做分錄,等到9月或者10月在做進分錄嗎
老師,款已付,貨已到,而且貨領用了,發票沒到,怎么做分錄
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624373 個
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