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春梅
于2022-04-07 09:57 發布 ??393次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-04-07 09:58
同學你好,這個是購入后退回了么?
春梅 追問
2022-04-07 09:59
是的,我公司是購買方
立紅老師 解答
2022-04-07 10:02
同學你好,如果是購貨退回借,應交稅費一應增一進項,負數借,應付賬款,正數貸,庫存商品,正數
2022-04-07 10:07
是不是跟購買原材料正好相反的分錄
2022-04-07 10:09
同學你好,不是,就是進項不在貸方,在借方用負數;
2022-04-07 10:21
進項在貸方跟進項在借方負數,好像是同樣的道理呀
2022-04-07 10:23
借:庫存商品負數 應交增值稅-進項稅負數貸:應付賬款負數是這樣的分錄嗎
2022-04-07 10:25
借:庫存商品負數 應交增值稅-進項稅負數貸:應付賬款負數是這樣的分錄嗎——可以的;
2022-04-07 15:24
好的,謝謝
2022-04-07 15:26
不客氣的,祝您 學習愉快
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請問這張發票需要怎么做分錄
答: 同學你好,這個是購入后退回了么?
@莫老師,暫估是這個分錄,等到發票來呢,怎么做分錄
答: 你好,拿到發票后。 沖紅之前的暫估,按照發票重新入賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,別的單位和我的單位共用一塊電表,發票是開給我單位的,我在給另一個單位按其使用數開票,我應該怎么做分錄?謝謝老師
答: 你好借管理費用? 其他業務成本,貸其他應付款,這個你們開出,借應收 貸其他業務收入,應交增值稅,這樣,
請問老師 7.9日付了一筆款 今天才來發票這個賬怎么做分錄更正規呢
討論
老師,發票未到,錢付了,該怎么做分錄
請問內部公司為了走帳開的發票怎么做分錄?
8月拿到的發票。可以暫時不做分錄,等到9月或者10月在做進分錄嗎
老師,款已付,貨已到,而且貨領用了,發票沒到,怎么做分錄
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 84091 個
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春梅 追問
2022-04-07 09:59
立紅老師 解答
2022-04-07 10:02
春梅 追問
2022-04-07 10:07
立紅老師 解答
2022-04-07 10:09
春梅 追問
2022-04-07 10:21
春梅 追問
2022-04-07 10:23
立紅老師 解答
2022-04-07 10:25
春梅 追問
2022-04-07 15:24
立紅老師 解答
2022-04-07 15:26